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老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來(lái)了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來(lái)了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?

84785040| 提问时间:2023 01/25 09:14
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999
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
答:在收到增值稅和附加稅費(fèi)退回的情況下,應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)處理的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的處理,首先,增值稅退回的會(huì)計(jì)分錄:應(yīng)當(dāng)在增值稅賬戶上記錄現(xiàn)金增加的收入,并將增值稅累計(jì)抵扣減少的支出,以確保增值稅的退回不會(huì)影響到稅款的累計(jì)抵扣情況;其次,附加稅退回的會(huì)計(jì)分錄:在附加稅賬戶上記錄現(xiàn)金增加的收入,并將附加稅累計(jì)抵扣減少的支出,以確保附加稅的退回不會(huì)影響到稅款的累計(jì)抵扣情況。拓展知識(shí):在處理增值稅和附加稅退回時(shí),應(yīng)當(dāng)注意在實(shí)際收到退回稅款之前,不得將原有的抵扣金額減少,應(yīng)當(dāng)在收到退回的稅款后,才能減少相應(yīng)的抵扣金額。
2023 01/25 09:22
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