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納稅申報(bào)表自動(dòng)帶出的增值稅金額與發(fā)票上的稅額不一致,差幾分,如何入賬
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速問速答納稅申報(bào)表自動(dòng)帶出的增值稅金額與發(fā)票上的稅額不一致時(shí),可根據(jù)發(fā)票稅額,在納稅申報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整,并入賬至“應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_貨物及勞務(wù)_增值稅”科目。如發(fā)票金額及稅額,應(yīng)增加入賬,則增加“貸方”金額,減少“應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_貨物及勞務(wù)_增值稅”科目的“借方”金額,反之,則增加“應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_貨物及勞務(wù)_增值稅”科目的“借方”金額,減少“貸方”金額。
以上是關(guān)于納稅申報(bào)表自動(dòng)帶出的增值稅金額與發(fā)票上的稅額不一致,如何入賬的簡(jiǎn)單介紹。此外,入賬時(shí),還應(yīng)根據(jù)稅務(wù)關(guān)系正確認(rèn)定納稅人,以免納稅人支付不合理或超出預(yù)繳義務(wù)的稅款。
2023 01/25 17:45
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