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老師,年初建賬我設(shè)置期初余額的時候應(yīng)收賬款少寫了3000元,這月剛發(fā)現(xiàn),怎么辦

84785003| 提問時間:2023 01/25 18:32
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,在此之前應(yīng)作出詳細記錄,核實應(yīng)收賬款的實際余額,以及建賬期間的發(fā)生的賬款,在核實全部數(shù)據(jù)之后,調(diào)整應(yīng)收賬款期初余額,同時認(rèn)真核查其他科目是否有影響,如有影響,需做出相應(yīng)調(diào)整; 另外,要通過排查系統(tǒng)故障,進行相關(guān)人員紀(jì)律處分和問責(zé),來防止類似情況再次發(fā)生。除此之外,應(yīng)建立有效的內(nèi)部管理制度,定期進行財務(wù)核查,讓財務(wù)管理更加嚴(yán)格有序。 拓展知識: 年初建賬是財務(wù)賬目期初建立的過程,主要做好以下幾個方面的工作: 1.核實現(xiàn)有的賬務(wù)數(shù)據(jù);2.建立科目余額表;3.清理遺留賬務(wù);4.核實無誤后把期初余額寫入新賬務(wù);5.建立賬戶;6.核實賬務(wù)的準(zhǔn)確性;7.建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。
2023 01/25 18:43
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