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請(qǐng)問老師,上一年度的增值稅申報(bào)表怎么更改

84785022| 提問時(shí)間:2023 01/26 08:35
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,如果更改上一年度的增值稅申報(bào)表,首先需要確認(rèn)是否有報(bào)錯(cuò)需要更正,這時(shí)候需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出補(bǔ)正申報(bào)書。一般情況下,補(bǔ)正申報(bào)書的內(nèi)容要包括發(fā)生的報(bào)錯(cuò)時(shí)間,報(bào)錯(cuò)的內(nèi)容,補(bǔ)正的內(nèi)容,以及申報(bào)人的聯(lián)系方式。如果不是有錯(cuò)誤需要補(bǔ)正,而只是因?yàn)樵鲋刀惖挠嘘P(guān)會(huì)計(jì)政策發(fā)生變化,可以采取清算增值稅的方式來更改申報(bào)表。清算增值稅可以將上一批增值稅和本批增值稅分開結(jié)算,并在指定的稅收返還期間給予優(yōu)惠。拓展知識(shí):申報(bào)增值稅有很多法律法規(guī)需要遵守,如合同約定的增值稅稅率需嚴(yán)格執(zhí)行,購銷雙方一定要簽署正規(guī)的增值稅專用發(fā)票,確保申報(bào)的增值稅數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確。
2023 01/26 08:41
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