問(wèn)題已解決

老師,本月收到紅沖發(fā)票,是上月勾選完的。這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 16:58
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
當(dāng)收到紅沖發(fā)票時(shí),要首先將賬務(wù)處理為“貸”,再將原賬務(wù)處理為“借”,以保證賬務(wù)的平衡。具體的處理方法有: 首先根據(jù)紅沖發(fā)票的內(nèi)容計(jì)算出應(yīng)收金額,并將相應(yīng)的金額進(jìn)行記賬,借:賬務(wù)收入,貸:應(yīng)收賬款; 其次,要根據(jù)紅沖發(fā)票中勾選完的上月票據(jù),計(jì)算出上月的應(yīng)收金額,并進(jìn)行記賬,借:應(yīng)收賬款,貸:賬務(wù)收入; 最后,要將本月和上月應(yīng)收到但未實(shí)際收款的金額統(tǒng)一處理,將其反映在應(yīng)收賬款中,借:應(yīng)收賬款,貸:預(yù)收賬款。 以上就是處理紅沖發(fā)票的具體方法,希望能夠幫到您。 拓展知識(shí):紅沖發(fā)票亦稱(chēng)為沖紅發(fā)票,是指客戶(hù)未實(shí)際支付的發(fā)票,可以在財(cái)務(wù)賬簿中反映為收款的流程,也可以將這種發(fā)票作為收款來(lái)進(jìn)行記賬。
2023 01/26 17:05
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