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老師,我申報六月份增值稅有留抵,按政策必須退稅是嗎?

84785037| 提問時間:2023 01/26 21:47
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
若企業(yè)申報的增值稅有留抵,在當期預繳的增值稅金額小于留抵的金額,則按照政策必須退稅,具體退稅步驟如下: 首先,企業(yè)要提出申報增值稅退稅的申請。申請的材料有納稅人的稅務登記證正副本,增值稅稅種月報表,附有申請退稅的注明。 其次,申報增值稅退稅后,稅務機關將根據(jù)納稅人申報的資料,審核增增值稅留抵的情況,并安排稽查機構和審核機構到納稅人單位進行審核,確認抵扣的情況是否符合要求。 最后,經(jīng)過審核,納稅人收到其出具的《增值稅專用發(fā)票購銷存明細表》和《清冊》,并準備稅務發(fā)票,申報增值稅退稅的申請就完成了。 拓展知識:申報增值稅退稅時,企業(yè)應注意申報退稅的金額不能溢繳超出5%的上限。此外,企業(yè)還要根據(jù)購銷情況,準備發(fā)票申報增值稅,并與《清冊》、《增值稅專用發(fā)票購銷存明細表》配合完善,以保證退稅的順利進行。
2023 01/26 21:58
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