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實(shí)務(wù)
问题已解决
請問老師,12月底做的費(fèi)用計(jì)提,在1月支付,賬務(wù)要怎么處理呀(由于發(fā)票尾差,費(fèi)用少計(jì)提0.01,稅額多計(jì)提0.01)



借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)0.01
2023 01/28 09:53

84784984 

2023 01/28 10:08
還用沖銷12月計(jì)提的那一筆嗎

84784984 

2023 01/28 10:09
計(jì)提的時(shí)候,借費(fèi)用,預(yù)估進(jìn)項(xiàng)稅,貸其他應(yīng)付款

郭老師 

2023 01/28 10:13
這個(gè)只調(diào)整多做的就可以的,不是全部的需要調(diào)整

84784984 

2023 01/28 10:24
老師多問一句,這算是會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整嗎

郭老師 

2023 01/28 10:26
對的,是的,是這么理解的。
