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你好 想問下 去年計提了稅金,今年發(fā)生了部分減免,會計把減免部分的金額記在應(yīng)交稅金貸方,金額寫可了負(fù)數(shù),為什么不直接把金額寫在應(yīng)交稅金借方?

84784959| 提問時間:2023 01/28 12:04
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
根據(jù)國家稅收法規(guī)的規(guī)定,利用應(yīng)交稅金抵扣的方式減少應(yīng)納稅額的,都是以“貸方”的形式記錄。把金額可寫成負(fù)數(shù)是為了明確它與應(yīng)繳稅款減免的關(guān)系,而不是歸為正常的繳納金額。其實,貸方記錄負(fù)數(shù)無非是為了與借方對應(yīng),貸方正數(shù)表示收入,貸方負(fù)數(shù)表示支出。例如,稅金減免以貸方記錄,應(yīng)付稅金以借方記錄,則二者有明確的對應(yīng)關(guān)系,助于會計審計者理解,同時也體現(xiàn)了稅務(wù)事務(wù)的真實性。 拓展知識:貸方的負(fù)值例外的還有銷進(jìn)項稅額,根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)企業(yè)發(fā)票對有稅額的采購商,其銷進(jìn)項稅額也可寫成負(fù)值,以抵扣應(yīng)交稅款金額。
2023 01/28 12:12
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