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之前用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票作廢了,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/28 14:40
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)分錄的做法是:首先,將原進(jìn)項(xiàng)票的增值稅作廢,應(yīng)把原進(jìn)項(xiàng)票的”增值稅額“作為科目的借方,并同時(shí)做減少進(jìn)項(xiàng)稅額的貸方,用于抵減當(dāng)期的本稅款,從而轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。拓展知識(shí):轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額可以在增值稅歸屬期間內(nèi)將非居民納稅人申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額向他方轉(zhuǎn)讓。這種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具有簡單、快捷、節(jié)約時(shí)間等特點(diǎn),可以有效降低企業(yè)銷售環(huán)節(jié)涉及的費(fèi)用,極大地提高企業(yè)效率。
2023 01/28 14:48
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