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合并報表內(nèi)部往來抵消,應收、應付金額不一致,怎么辦

84785003| 提問時間:2023 01/28 18:28
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
在合并報表內(nèi)部往來抵消時,如果發(fā)現(xiàn)應收、應付金額出現(xiàn)不一致的情況,首先我們應當核實當前的報表與歷史報表之間的關聯(lián)和差異,以及歷史的報表的內(nèi)容,確定出現(xiàn)不一致的原因是否為系統(tǒng)內(nèi)部的數(shù)據(jù)錯誤或者是由于報表格式等原因導致的影響,如果報表的歷史數(shù)據(jù)內(nèi)容沒有問題的話,那么就需要對應收、應付金額進行一一核實,確保金額是準確無誤的,這樣才能保證報表的準確性。 拓展知識:在合并報表內(nèi)部往來抵消時,除了需要核實應收、應付金額是否準確無誤之外,還要確保會計核算的準確性,保證所有會計分錄均嚴格按照會計規(guī)則進行核算,并確保報表的完整性,避免報表出現(xiàn)計算錯誤或者缺失數(shù)據(jù)等情況。
2023 01/28 18:35
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