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上季度開的票,這季度紅沖,不開了,公司是以開票金額申報(bào)的印花稅,這種情況印花稅怎么報(bào)?是總開票金額減去紅沖金額報(bào),還是只報(bào)正數(shù)發(fā)票的金額?
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上季度開的票,這季度紅沖,不開了,公司是以開票金額申報(bào)的印花稅,這種情況印花稅怎么報(bào)?是總開票金額減去紅沖金額報(bào),還是只報(bào)正數(shù)發(fā)票的金額?
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