问题已解决

你好,我當(dāng)月暫估入庫300,當(dāng)月記賬借:庫存商品-暫估300,應(yīng)付賬款300。當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本300 貸:庫存商品300 如果過兩月發(fā)票收到金額是500。我應(yīng)該怎么做賬?

84784993| 提问时间:2023 01/29 09:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青檸
金牌答疑老师
职称:會計實務(wù)
當(dāng)您收到發(fā)票金額為500時,您應(yīng)該繼續(xù)做賬,應(yīng)該: 1. 當(dāng)月會計處理:記賬借:應(yīng)付賬款200,貸:主營業(yè)務(wù)成本200,庫存商品100; 2. 下月會計處理:記賬借:主營業(yè)務(wù)成本500,貸:應(yīng)收賬款500; 3. 兩個月之間的會計處理:記賬借:應(yīng)收賬款300,應(yīng)付賬款300,貸:庫存商品300。 上述會計處理,可以很好地表示出您的經(jīng)營情況。這樣,可以更清楚地了解您本月的購買交易,也可以跟蹤您的采購賬款,以及相應(yīng)的貨物流動情況,方便您在管理財務(wù)上的決策。 另外,對于采購的商品,您應(yīng)該進(jìn)行正確的稅務(wù)處理,并及時向政府申報,以保證稅收結(jié)算的正常進(jìn)行,避免以后出現(xiàn)稅務(wù)問題。
2023 01/29 09:17
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~