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上期增值稅紅字大于藍(lán)字做的零申報(bào),這期需要抵減去上期的負(fù)數(shù)電子稅務(wù)局怎么填寫(xiě)申報(bào)表啊

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 12:56
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李老師2
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在上期增值稅紅字大于藍(lán)字的情況下,本期申報(bào)時(shí)應(yīng)該抵減去上期的負(fù)數(shù),具體的填寫(xiě)方法如下: 1. 在納稅申報(bào)表上填寫(xiě)“上期增值稅減免稅額”時(shí),應(yīng)只填寫(xiě)紅字,均不用填寫(xiě)藍(lán)字。 2 填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額時(shí),本期應(yīng)納稅額應(yīng)加上上期減免稅額的負(fù)數(shù),并按照準(zhǔn)確的發(fā)票核銷(xiāo)金額填寫(xiě)表格中的相關(guān)數(shù)據(jù),最后確定本期的正確的納稅數(shù)額。 此外,在填寫(xiě)完本期應(yīng)納稅額及相關(guān)數(shù)據(jù)后,應(yīng)將該數(shù)據(jù)提交至電子稅務(wù)局,以完成本期的稅款申報(bào)程序。 拓展知識(shí):根據(jù)《企業(yè)所得稅法》,企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),可以從應(yīng)納稅所得額中扣除相關(guān)的減免稅額,以減少企業(yè)的稅負(fù)。
2023 01/29 13:08
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