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我8月份銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)是填寫了未開票收入,9月份不用交稅,請(qǐng)問老師我10月份如何申報(bào)?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/29 13:23
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
根據(jù)您提供的情況,我建議10月份仍然按照正常申報(bào)流程進(jìn)行申報(bào)。10月份,您需要按照《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》要求填寫,在合計(jì)銷項(xiàng)稅額欄中將8月份負(fù)數(shù)算在內(nèi),即使是負(fù)數(shù)也要填寫上。如果8月份沖減了當(dāng)月的稅款,可以將沖減的金額抵扣到9月份的實(shí)收稅額中,使得10月份的稅款減免或者以發(fā)票補(bǔ)扣的形式享受稅款減免。 補(bǔ)充一點(diǎn),在進(jìn)行完稅收的申報(bào)后,應(yīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的網(wǎng)上系統(tǒng)查驗(yàn)本月的稅收狀況,確認(rèn)最終是否減稅,以及減稅的金額大小。一定要注意查詢,以免發(fā)生減稅未到賬就已出現(xiàn)交稅情況,從而避免累計(jì)稅款。
2023 01/29 13:29
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