問題已解決
賬上面 收入 里面 應(yīng)交增值稅-銷項稅 和增值稅報表 少了一分錢?這個怎么辦啊?應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?現(xiàn)在是無票收入,后期要補(bǔ)開發(fā)票的時候怎么辦啊
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速問速答應(yīng)交增值稅-銷項稅和增值稅報表少了一分錢,那么需要做的就是核實賬面收入,并核實成本,確定增值稅的應(yīng)納稅額是否正確。核實完成后,可以進(jìn)行調(diào)賬,即增加應(yīng)付稅額以便向稅務(wù)局進(jìn)行申報。另外,如果發(fā)現(xiàn)構(gòu)成增值稅納稅計算基數(shù)超出預(yù)定范圍,則需要重新計算增值稅。
對于無票收入,可以在進(jìn)行調(diào)賬時,做出相應(yīng)糾正,同時也可以重新開具相應(yīng)發(fā)票,并將發(fā)票收入增加到原來的應(yīng)交稅款中,以便補(bǔ)足少了的稅款,并向稅務(wù)局申報。
在申報增值稅的過程中,要注意記錄每一次的調(diào)賬記錄,可以采取數(shù)據(jù)庫的方式,來維護(hù)調(diào)賬信息以便在財務(wù)審計時匹配校驗調(diào)賬信息,從而更好地避免稅務(wù)風(fēng)險。
2023 01/29 14:55
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