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老師 請教一下 去年印花稅沒有計(jì)提申報(bào)繳納 我可以在今年做一步補(bǔ)計(jì)提的分錄 然后直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎 還是說必須得計(jì)提申報(bào)后才能做調(diào)增處理

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/29 19:01
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》和有關(guān)《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,印花稅屬于企業(yè)所得稅未繳納項(xiàng)目,必須在每月按照一定比例申報(bào)計(jì)提后再進(jìn)行實(shí)際繳納。對于去年未計(jì)提申報(bào)繳納的印花稅,建議在今年進(jìn)行計(jì)提申報(bào),然后再在匯算清繳時(shí)調(diào)增處理,可以用負(fù)數(shù)憑證分錄,詳情可以參照具體的憑證分錄進(jìn)行處理。 除此之外,還需要注意的是,計(jì)提入賬和繳納的時(shí)間間隔原則上不得超過3個(gè)月,在此時(shí)間范圍內(nèi),即使計(jì)提完畢也不能一次性進(jìn)行繳納,也要按照規(guī)定的月比例繳納。最后,建議企業(yè)要結(jié)合自身實(shí)際去參考,提前做好印花稅的管理工作,合理控制好企業(yè)的稅負(fù)支出。
2023 01/29 19:10
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