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老師,工商年報的增值稅填列只填當年繳納的嗎,當年退稅的要不要沖掉

84785037| 提問時間:2023 01/29 19:09
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
工商年報的增值稅填列應該填寫當年已繳納的稅款,不應該沖掉當年的退稅。因為增值稅的納稅義務是支付到當年的,所以應該在當年的工商年報中記錄繳納的增值稅。而即使當年某些項目有退稅的情況,也只能把退稅的金額作為當年的稅收減免,在其他稅種中可以抵減,不能另外記錄在工商年報的增值稅中。 此外,增值稅繳納中還有一個重要概念,即依據(jù)納稅人應納稅款額確定的出口退稅金額,這種出口退稅金額也是不能記錄在工商年報的增值稅中的。因為由于出口退稅的金額只是延緩了支付稅款的時間,但是并沒有實際上減少稅款,所以不能將出口退稅金額記入增值稅中。
2023 01/29 19:17
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