問題已解決

無票收入申報,在增值稅申報表的哪個地方填寫

84784971| 提問時間:2023 01/29 22:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
無票收入申報需要在增值稅申報表的第一表“一般納稅人銷售額、進項稅額及銷項稅額明細表”中填寫。需要填寫的內容有:銷售額,稅率,不含稅額,進項稅額,銷項稅額。 一般納稅人銷售額、進項稅額及銷項稅額明細表是增值稅申報表第一表,用于報稅的首要步驟。它的作用是區(qū)分出稅率、不含稅額和含稅額,以及對進項稅額和銷項稅額進行統(tǒng)計,申報增值稅。稅率與不含稅額、含稅額也是必須填寫的內容,因為通過稅率不同就能區(qū)分出不同的稅種,以及稅基,然后在報稅時計算出應納稅額。 拓展知識: 在增值稅申報表中,第二表“免稅、不征稅銷售額明細表”用來計算免稅和不征稅的銷售額,計算金額的公式是:銷售額減去免稅金額,再減去不征稅金額后的剩余金額。第三表“免抵退稅額明細表”是從第二表中計算出來的,它是統(tǒng)計計算出的免抵退稅額,用于最后的申報。
2023 01/29 22:40
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~