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老師,我們是中醫(yī)館從廠家進貨是借原材料貸應(yīng)付賬款,醫(yī)生會賣貨,病人給錢,月底對原材料怎么處理分錄,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784973| 提问时间:2023 01/31 14:24
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對于您這類情況,應(yīng)當(dāng)分為以下三步進行處理: 首先,您需要對原材料貸款的買進的原材料建立相應(yīng)的存貨科目,并記錄該筆借貸記錄;其次,建立應(yīng)付賬款清算憑證,將當(dāng)期開單的借款結(jié)算掉,將欠款及相關(guān)的費用結(jié)算到對應(yīng)的業(yè)務(wù)科目;最后,將每月結(jié)算的賬款,通過科目“原材料貸款”轉(zhuǎn)入貨物和應(yīng)付賬款,然后由科目“應(yīng)付賬款”向存貨科目和成本科目進行結(jié)轉(zhuǎn),以達到確認(rèn)材料成本的目的。 拓展: 而結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本時,一般采用先進先出法,即將最早發(fā)出的原材料成本最先轉(zhuǎn)入到成本科目上,后發(fā)出的原材料成本接著轉(zhuǎn)入,以此類推。
2023 01/31 14:33
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