問題已解決

老師好,一般納稅人,2022年12月應(yīng)交增值稅,在2023年1月份應(yīng)該交納,但是沒有繳納,因?yàn)樵?月份有開回來的進(jìn)項(xiàng)票,所以要用1月份的留抵抵欠12月份的增值稅,這個(gè)在電子稅務(wù)局怎么操作

84784964| 提問時(shí)間:2023 02/01 09:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),以增值稅申報(bào)表系統(tǒng)為準(zhǔn),有進(jìn)項(xiàng)會(huì)自動(dòng)留抵
2023 02/01 09:38
84784964
2023 02/01 09:40
老師您好:是有留抵,老師,我現(xiàn)在已經(jīng)把1月份的申報(bào)了,有期末留抵稅額,我現(xiàn)在是要用這1月份的留抵稅額抵欠我12月份的增值稅,
venus老師
2023 02/01 09:43
1月份的留抵稅額不能抵欠我12月份的增值稅,
84784964
2023 02/01 09:58
老師:可以抵欠
venus老師
2023 02/01 10:02
我剛確認(rèn)了是可以的,按照下面的操作 (1)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”金額 (2)增值稅納稅申報(bào)表主表第14欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”100萬元,第31欄“④本期繳納欠繳稅額”填列留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~