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21年的電費專用發(fā)票,當時沒有入賬,22年補錄要如何做會計分錄

84785001| 提問時間:2023 02/02 14:15
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是金額大不呢?
2023 02/02 14:17
84785001
2023 02/02 14:18
蠻大的,有30多萬的金額
84785001
2023 02/02 14:19
是有進項稅額可以抵扣的
家權老師
2023 02/02 14:21
借:利潤分配-未分配利潤 ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
84785001
2023 02/02 14:29
先從以前年度損益調整這個科目在轉到未分配利潤是否也可以的
家權老師
2023 02/02 14:31
嗯嗯,可以的,沒問題的
84785001
2023 02/02 14:36
好的,謝謝!在問一下,我們21年代付了電費,供電局開發(fā)票給我們,我們就確認了其他業(yè)務成本,然后23年才開發(fā)票給對方,才確認的其他業(yè)務收入,就是成本和收入時間對應不上,是否有關系。
家權老師
2023 02/02 14:38
稅局查到有一定風險哈
84785001
2023 02/02 14:40
那應該如何正確處理了,是不是應該確認收入后在確認成本了
家權老師
2023 02/02 14:47
是的,應該在收到電費當年就做收入
84785001
2023 02/02 14:53
但當時發(fā)票沒有開,當時對方公司是私對私轉的,我們公戶付的電費直接做的費用,然后因為金額過大,稅局查問了,告訴了說是代付了電費,稅局讓開發(fā)票給對方,金額蠻多的有100多萬,然后準備從今年開始每月逐步開齊給對方,但賬務處理不知道怎么做合理一些。
84785001
2023 02/02 14:55
問了好幾個人說先確認成本在確認收入也行,但我覺得有風險,正常確認成本就要確認相應的收入,感覺老師您還是很專業(yè)的,希望您指導一下。
84785001
2023 02/02 14:58
我目前自己的解決方案是收到成本票先掛其他應收,或長期待攤費用,等我們開票給對方后在逐步結轉對應的成本,但我不知道可不可以,因為之前沒碰到過這種情況。
家權老師
2023 02/02 14:58
就是在收到電費的當月就做收入呀,支付就做成本
描述你的問題,直接向老師提問
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