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老師,我們是代賬公司,前任會計憑證記到了9月,報表也是9月,我現(xiàn)在把十月的帳登記了,再去結(jié)9月的帳可以嗎?

84784959| 提問時間:2023 02/03 09:17
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
是的,您可以在十月把九月賬目進行結(jié)算。因為會計結(jié)轉(zhuǎn)只要求你完成當(dāng)月的記賬憑證,不涉及具體的時間范圍,所以可以在當(dāng)月對上月的結(jié)轉(zhuǎn)進行操作。 具體在做結(jié)轉(zhuǎn)的時候,可以采用總帳分析法和明細帳分析法,并結(jié)合會計原則、會計憑證以及會計問題的常見性,制定出標準的會計結(jié)轉(zhuǎn)操作流程,包括驗證財務(wù)會計需要結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容、核對財務(wù)賬目,再對其各項進行歸類、匯總,最后做出相應(yīng)的損益調(diào)整,完成會計結(jié)轉(zhuǎn)。 舉個例子:比如現(xiàn)在我們要做九月份的會計結(jié)轉(zhuǎn),在結(jié)轉(zhuǎn)過程中,首先要檢查九月份的現(xiàn)金支出憑證,確認現(xiàn)金已被合理使用,然后看看累計支出和相關(guān)科目余額是否正確,如果有未抵扣的進項稅額需要在九月份記錄,最后核實現(xiàn)金和銀行存款的余額,以及科目的余額是否相等,及時發(fā)現(xiàn)錯誤糾正,最終完成會計結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 02/03 09:26
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