問(wèn)題已解決

老師,就是我這邊是這樣的,就是我上個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表寫(xiě)錯(cuò)了,然后我點(diǎn)了修改,改好了之后呢,有上個(gè)月的交稅信息,這個(gè)我如何更正,或者說(shuō)是不用去管他

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 13:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
您好,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新規(guī)定,針對(duì)增值稅納稅申報(bào)表上的錯(cuò)誤,您需要在下月納稅前重新上報(bào),按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定更正并減免稅款,屆時(shí)可以按照正確的申報(bào)信息辦理納稅。 拓展知識(shí):納稅人在適用本條的前提下,應(yīng)當(dāng)按照減免稅款的規(guī)定,就減免稅款申請(qǐng)進(jìn)行處理。減免稅款申請(qǐng)須累計(jì)一年,故一般按照以下原則來(lái)總結(jié):當(dāng)月減免申請(qǐng),當(dāng)月審批;次月及以后減免申請(qǐng),次次月審批。
2023 02/03 13:47
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