問題已解決

經營所得納稅申報,業(yè)務招待費的一年是9248元,一年的收入是751687.15元,這個業(yè)務招待費調增的金額怎么寫

84785003| 提問時間:2023 02/03 14:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
允許抵扣所得稅的是3758.45
2023 02/03 14:58
84785003
2023 02/03 15:16
老師你看這個表里怎么填寫?填寫多少
郭老師
2023 02/03 15:17
你好,這里填寫的是9248減3758.45。
84785003
2023 02/03 15:17
超過規(guī)定標準扣除的金額是什么意思?是填寫超過的部分?
84785003
2023 02/03 15:18
收入總額含營業(yè)外收入?
郭老師
2023 02/03 15:18
不包含營業(yè)外收入。
84785003
2023 02/03 15:19
那營業(yè)外收入填寫在哪里?
郭老師
2023 02/03 15:20
成本費用里面減少就可以的。
84785003
2023 02/03 15:21
怎么減少?
郭老師
2023 02/03 15:21
你的成本費用是100,營業(yè)外收入是20,填寫80不就是減去了。
84785003
2023 02/03 15:23
超過規(guī)定標準扣除的金額是什么意思?是填寫超過的部分?
郭老師
2023 02/03 15:24
你好,就是允許稅前扣除100,結果你發(fā)生了150,超過的金額是50。
84785003
2023 02/03 15:25
就是填寫超過的金額50
郭老師
2023 02/03 15:25
對的,是的,可以這么理解。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~