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建筑工程公司7月份有外地預(yù)交的稅費(fèi),但是七月份沒有在七月份的增值稅申報(bào)表里填,可以填到10月份嗎,只需要填增值稅額就可以了吧

84785006| 提問時(shí)間:2023 02/03 17:07
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根據(jù)稅收局有關(guān)法規(guī)規(guī)定,企業(yè)在月報(bào)或季度報(bào)中,可以將拖欠的增值稅補(bǔ)繳至下一期報(bào)稅表中,但需要加上調(diào)整事項(xiàng),除外說明補(bǔ)繳的增值稅金額,補(bǔ)繳的期間和原因。因此,企業(yè)在10月份的增值稅申報(bào)表中填補(bǔ)七月份拖欠稅費(fèi)是可以的,但需要添加調(diào)整事項(xiàng),并說明補(bǔ)繳的增值稅金額、期間和原因。
2023 02/03 17:14
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