問題已解決
我做五月份的賬,材料根據(jù)對賬單正常入賬,發(fā)票都是六月份來我,我就直接付在五月份的對賬單后面了,可以嗎?還有這種情況我馬上五月份發(fā)票勾選平臺勾選發(fā)票,我可以勾選六月份的發(fā)票實際是五月份的材料進項用?
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速問速答對于針對五月份的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟處理:首先,按照對賬單正常入賬,然后將六月份的發(fā)票都放在五月份的對賬單后面,這樣就可以在五月份勾選發(fā)票,將六月份的發(fā)票做為五月份材料使用。應(yīng)當注意的是,特別是當發(fā)票內(nèi)容和對賬單不一致時,應(yīng)當及時進行核實,嚴格按照收支情況進行賬務(wù)處理。
拓展知識:有些企業(yè)會針對一些重要的費用,如償還借款、繳納稅款、發(fā)放職工工資等會有專門的賬戶,只能夠用于支付這些費用,除此之外,不能夠拿來支付其他的費用,這樣可以更好地控制費用。
2023 02/04 09:21
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