問題已解決

我做五月份的賬,材料根據(jù)對賬單正常入賬,發(fā)票都是六月份來我,我就直接付在五月份的對賬單后面了,可以嗎?還有這種情況我馬上五月份發(fā)票勾選平臺勾選發(fā)票,我可以勾選六月份的發(fā)票實際是五月份的材料進項用?

84784959| 提問時間:2023 02/04 09:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
對于針對五月份的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟處理:首先,按照對賬單正常入賬,然后將六月份的發(fā)票都放在五月份的對賬單后面,這樣就可以在五月份勾選發(fā)票,將六月份的發(fā)票做為五月份材料使用。應(yīng)當注意的是,特別是當發(fā)票內(nèi)容和對賬單不一致時,應(yīng)當及時進行核實,嚴格按照收支情況進行賬務(wù)處理。 拓展知識:有些企業(yè)會針對一些重要的費用,如償還借款、繳納稅款、發(fā)放職工工資等會有專門的賬戶,只能夠用于支付這些費用,除此之外,不能夠拿來支付其他的費用,這樣可以更好地控制費用。
2023 02/04 09:21
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~