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老師你好!21年度進項稅額有余額600多,已轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅中,今年4月留抵退稅也是600多,這600多老師說做進項稅額轉(zhuǎn)出,有點不明白的是,去年進項稅額余額已轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅中了,為什么還要進項稅額轉(zhuǎn)出呢?具體分錄怎么做?

84784981| 提問時間:2023 02/04 16:17
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
老師您好!進項稅額的轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是做賬的企業(yè)在上一年度確定了適用于本年度的進項稅額,但不是全部用來抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅,而是留待以后使用的用途。例如,留抵退稅,也是一種使用進項稅額的用途,可以直接從上一月度結(jié)余的進項稅額中進行結(jié)轉(zhuǎn),也可以將進項稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)到下一月度結(jié)余,以備以后使用。分錄方式是: 1. 向進項稅額科目借:XX元; 2. 向未交增值稅科目貸:XX元。 拓展:進項稅額結(jié)轉(zhuǎn),與抵扣發(fā)票一樣,也是稅收籌劃的重要內(nèi)容,可以讓企業(yè)節(jié)約稅收,實現(xiàn)稅負(fù)較低的合理規(guī)劃。
2023 02/04 16:26
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