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老師請問我去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在需要紅沖,進項稅額轉(zhuǎn)出的話,開的正確發(fā)票還是按正常認(rèn)證抵扣嗎

84785022| 提問時間:2023 02/04 19:00
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,企業(yè)在開具正常發(fā)票的同時,若去年開具的發(fā)票未使用或使用不完,可以通過紅字發(fā)票抵扣已經(jīng)認(rèn)證了的專用發(fā)票,將之前開具發(fā)票收入中的進項稅額轉(zhuǎn)出。此時企業(yè)應(yīng)當(dāng)開具正常發(fā)票,對原有認(rèn)證專用發(fā)票進行紅字沖正,企業(yè)可以將新開具正常發(fā)票上的進項稅額抵扣原有認(rèn)證專用發(fā)票上的進項稅額,從而轉(zhuǎn)出原有進項稅額。 拓展知識:企業(yè)在進行這類抵扣時,除了滿足進項稅額的抵扣條件外,還應(yīng)當(dāng)注意兩張發(fā)票的完整性和真實性,以及對抵扣金額的實際核實。
2023 02/04 19:12
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