問題已解決

老師,你好,請問下我公司去年開出去的專票購貨方公司名開錯(cuò)了,對方也已經(jīng)認(rèn)證了,我現(xiàn)在要紅沖,請問紅沖后再開具正確的發(fā)票,對方要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那對對方的認(rèn)證抵扣有影響嗎?會(huì)不會(huì)造成對方多交稅什么的?

84785017| 提問時(shí)間:2020 01/16 21:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒有影響的,他這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再認(rèn)證就可以
2020 01/16 21:48
84785017
2020 01/16 21:50
老師,你的意思是說對方先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再認(rèn)證抵扣我開具的正確發(fā)票就可以了是嗎?
郭老師
2020 01/16 21:52
你好,對的,
84785017
2020 01/16 21:54
那老師,我還想問下開具紅字發(fā)票有期限嗎?聽說只能180天內(nèi)可以開具紅字發(fā)票
郭老師
2020 01/16 21:56
一般一年以內(nèi)的都沒有問題,
84785017
2020 01/16 21:58
那我開具的紅字發(fā)票也需要給對方做賬是吧?
郭老師
2020 01/16 21:59
對的,需要給她開負(fù)數(shù)發(fā)票的
84785017
2020 01/16 22:00
對方已經(jīng)抵扣并且入賬了,我還需要對方退回之前開錯(cuò)的發(fā)票嗎
郭老師
2020 01/16 22:03
你好,抵扣了不用收回來的
84785017
2020 01/16 22:04
好的,謝謝老師
郭老師
2020 01/16 22:05
不用客氣的,
84785017
2020 01/16 22:13
老師,我還是想再確認(rèn)下,比如我1月份開具了紅字發(fā)票后,又開具了正確的發(fā)票,對方這個(gè)月月底認(rèn)證了這些正確的發(fā)票,2月份申報(bào)1月的增值稅時(shí)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的同時(shí)可以抵扣這些正確的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是吧?
郭老師
2020 01/16 22:13
你好,是的,
84785017
2020 01/16 22:14
好的,謝謝老師的耐心解答
郭老師
2020 01/16 22:20
不用客氣的,
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