問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下,收到稅務(wù)局給的,增值稅留抵退稅額要怎么做賬?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 01:15
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
當(dāng)收到稅務(wù)局給出的增值稅留抵退稅額時(shí),應(yīng)將相關(guān)金額記錄在“報(bào)銷(xiāo)類(lèi)”科目下,即收支科目上的“增值稅留抵退稅(金額)”及“應(yīng)收稅款(稅額)”分別記錄交納的留抵金額及稅額;兩個(gè)會(huì)計(jì)科目均位于“應(yīng)交稅費(fèi)”,記入期末余額均為貸方;在會(huì)計(jì)處理過(guò)程中,可以先預(yù)留增值稅留抵退稅金額,即“應(yīng)收?qǐng)?bào)銷(xiāo)”科目中記入“增值稅留抵退稅(金額)”,再在到期日支付稅款時(shí),記錄“應(yīng)交稅費(fèi)”科目中“應(yīng)交稅費(fèi)(稅額)”,實(shí)現(xiàn)留抵金額和稅額的相等,最終由稅務(wù)局退回留抵金額。
2023 02/05 01:24
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