問題已解決

去年有一筆計(jì)提公積金,本來是計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,繳納時(shí)應(yīng)該是,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款??梢栽诶U納時(shí)寫錯成了借管理費(fèi)用,這種情況在今年怎么調(diào)整

84784993| 提問時(shí)間:2023 02/05 11:02
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這種情況需要進(jìn)行調(diào)整。一般步驟是先將借:管理費(fèi)用的金額借記到資產(chǎn)負(fù)債表的“其他流動負(fù)債”里,然后將貸:銀行存款的金額借記到“應(yīng)付職工薪酬”里,最后將貸:應(yīng)付職工薪酬和借:銀行存款項(xiàng)目調(diào)為借:其他流動負(fù)債和貸:應(yīng)付職工薪酬,完成調(diào)整。 拓展知識:調(diào)整賬務(wù)處理的本質(zhì)原理,實(shí)質(zhì)上是“調(diào)撥”,將原先的錯誤的科目金額進(jìn)行錯位的更正,由原來的“錯位”變成“正確”,以保證原始賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。
2023 02/05 11:08
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