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老師您好!公司有一筆款項,5月計入負(fù)債,借:管理費用3000,貸:其他應(yīng)付款3000。6月支付1500(但未收到發(fā)票)借:預(yù)付賬款1500,貸:銀行存款1500。這樣做對嗎?

84785003| 提問時間:2023 02/05 20:16
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
處理款項的確要根據(jù)實際情況來進行,但是在支付的同時,最好也將應(yīng)收的發(fā)票一同處理,考慮到應(yīng)付款和應(yīng)收款兩端的記錄都得進行完善,可以規(guī)避出現(xiàn)不必要的風(fēng)險。
2023 02/05 20:24
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