問(wèn)題已解決

老師,1月份的費(fèi)用發(fā)票,我給做去年12月份了做的其他應(yīng)付款,,現(xiàn)在1月份怎么做賬?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 07:59
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整
2023 02/06 08:01
84784948
2023 02/06 11:01
老師摘要怎么寫(xiě)
王超老師
2023 02/06 11:12
摘要你就寫(xiě)因xx原因,調(diào)整xx憑證的
84784948
2023 02/06 11:19
老師,這個(gè)以前年度損益調(diào)整,是不是月末需要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
王超老師
2023 02/06 11:21
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的
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