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上個月開具出口發(fā)票開成13%稅率的了,這個月報(bào)增值稅應(yīng)該按免稅申報(bào)還是按錯誤的申報(bào)?如果按開錯的申報(bào)的話不是就要交稅了嗎?

84784971| 提問時間:2023 02/07 16:48
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
上個月開具出口發(fā)票開成13%稅率,這個月報(bào)增值稅,因?yàn)榘l(fā)票稅率開錯了,所以不可以按開錯的稅率申報(bào),此時應(yīng)該按免稅申報(bào),如果不按照免稅申報(bào),就會產(chǎn)生交稅的義務(wù);同時還要注意發(fā)票的準(zhǔn)確性,避免稅負(fù)過高的情況發(fā)生,減輕企業(yè)的稅負(fù)負(fù)擔(dān)。拓展知識:每個企業(yè)每年必須申報(bào)一次增值稅,年度申報(bào)最佳時間是每年度最后2個月,或者根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)狀況,確定每年度最有利的時間申報(bào),通過有效的經(jīng)營方式,有效預(yù)算稅金,避免不必要的稅收增加。
2023 02/07 16:53
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