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老師好!請(qǐng)問10月份開具的發(fā)票,有兩個(gè)份發(fā)票其中一個(gè)產(chǎn)品的稅率開錯(cuò)了,原本13的稅率開成了9,請(qǐng)問申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填申報(bào)表?

84785043| 提問時(shí)間:2023 11/10 15:19
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
開錯(cuò)發(fā)票就要紅沖,重新開具呀。當(dāng)月你開的自動(dòng)生成在對(duì)應(yīng)的稅率上
2023 11/10 15:22
84785043
2023 11/10 15:27
紅沖在11月份,10月的稅怎么申報(bào)呢 申報(bào)
venus老師
2023 11/10 15:31
10月你開具發(fā)票是什么稅率,附表一就對(duì)應(yīng)稅率上的數(shù)據(jù)
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