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月底結(jié)轉(zhuǎn),記賬憑證這樣寫可以嗎?費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸 管理費(fèi)用收入結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤

84785016| 提問時(shí)間:2017 09/15 16:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)損益的賬務(wù)處理的 收入,費(fèi)用,需要按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)
2017 09/15 16:33
84785016
2017 09/15 16:35
那這樣寫記賬憑證是對(duì)的?
鄒老師
2017 09/15 16:35
你好,是的,費(fèi)用,收入下面有明細(xì)的,需要按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn),而不能就是一級(jí)科目的
84785016
2017 09/15 16:36
@鄒老師:明細(xì)科目也要填是嗎?
鄒老師
2017 09/15 16:38
你好,有二級(jí)或三級(jí)明細(xì)的,都需要填寫的
84785016
2017 09/15 16:40
@鄒老師:那我這個(gè)月的管理費(fèi)用可能有三四筆合計(jì)的,那我這怎么寫明細(xì),全部填到一起嗎?
鄒老師
2017 09/15 16:41
你好,比如管理費(fèi)用——辦公費(fèi),差旅費(fèi),這樣分別填寫結(jié)轉(zhuǎn)
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