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進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)應(yīng)怎么填?

84785037| 提問時(shí)間:2023 02/08 01:17
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齊惠老師
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進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)是指本年發(fā)生且已繳納的增值稅納稅人在當(dāng)期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額本期累計(jì)數(shù)。此數(shù)據(jù)項(xiàng)包含增值稅納稅人在當(dāng)期發(fā)生的正常發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,以及在當(dāng)期被轉(zhuǎn)出的已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。 一般來說,增值稅納稅人在填寫進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)時(shí),要根據(jù)自己的實(shí)際納稅情況進(jìn)行認(rèn)定,準(zhǔn)確地填寫本年累計(jì)該發(fā)票項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)額。一般情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該是納稅人自本年1月1日至上一次納稅日期之間,各收到的貨物及加工修理修配勞務(wù)的正常發(fā)票及被認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)之和。也就是說,應(yīng)該是納稅人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生、認(rèn)證、計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)之和。
2023 02/08 01:22
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