問(wèn)題已解決

老師,對(duì)某一家客戶(hù),我想啟用一個(gè)其他應(yīng)收款會(huì)計(jì)科目,其他應(yīng)付款不啟用,這樣無(wú)論是收到款還是付給對(duì)方款,都是用其他應(yīng)收款來(lái)做,這樣可以嗎?比如:借款給對(duì)方,是:借:其他應(yīng)收款-A公司 貸:銀行存款。如果是收到對(duì)方的借款是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-A公司。這樣可以嗎?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2015 11/06 08:54
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84784973
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
但是同時(shí)啟用會(huì)有一個(gè)問(wèn)題哦,比如跟A公司之間,到月末的時(shí)候有其他應(yīng)收款的余額,也有其他應(yīng)付款的余額。這樣不方便知道究竟是誰(shuí)欠誰(shuí)的。如果用這種方法的話(huà),如果月末其他應(yīng)收的余額在借方,那么就是對(duì)方欠我們的。如果是在貸方,則知道是我們欠對(duì)方的。是不是可以這樣呢?
2015 11/06 09:02
84784973
2015 11/06 09:07
是的,可以這樣操作是嗎?因?yàn)槲覀冃袠I(yè)比較特殊。經(jīng)常出現(xiàn)A公司既是我們的客戶(hù)也是我們的供應(yīng)商的情況,所以我想這樣操作可以嗎?其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款也這樣做,可以嗎?
李老師
2015 11/06 08:56
你的處理雖然沒(méi)錯(cuò),但是最好還是啟用其他應(yīng)付款吧。。。。
李老師
2015 11/06 09:04
如其他應(yīng)付其他應(yīng)收 使用的不多吧。 基于你的想法我們工作簡(jiǎn)便會(huì)設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付不設(shè)置 預(yù)收預(yù)付
李老師
2015 11/06 09:11
可以的~~~~~~~··········
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