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請問老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),是都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,留抵稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?如果1月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還有2000,那那部分轉(zhuǎn)到未交增值稅的留抵稅怎么抵減,怎么做分錄?

84785008| 提問時(shí)間:2023 02/13 10:02
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,把2000也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,余額直接抵減了
2023 02/13 10:03
84785008
2023 02/13 10:07
這個(gè)2000怎么結(jié)轉(zhuǎn)?具體分錄怎么做?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸做什么?
小寶老師
2023 02/13 10:10
您增值稅一般計(jì)提的分錄發(fā)我下,給你看看
84785008
2023 02/13 10:20
月末如有交稅的做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我現(xiàn)在是要結(jié)轉(zhuǎn)年末稅費(fèi),比如,年末進(jìn)項(xiàng)累計(jì)8,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2,銷項(xiàng)4,留抵2,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)8 借:應(yīng)交-銷項(xiàng)4 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 這樣下來應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方2萬,就是留抵的2萬,問,這個(gè)留抵2萬怎么處理?要不要做分錄? 1月如果銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還有2000怎么做分錄?
小寶老師
2023 02/13 12:17
留底的兩萬,不用做任何處理。,一月份把銷項(xiàng)和進(jìn)行同時(shí)轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以。
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