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你好老師!我們1月份進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,但是我沒有抵扣那么多,抵扣的是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這樣需要交納增值稅,我怎么寫分錄,

84785004| 提問時(shí)間:2023 02/13 16:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 02/13 16:41
84785004
2023 02/13 17:23
你好老師,這個(gè)月抵扣勾選完以后進(jìn)項(xiàng)稅還有留抵,怎么寫分錄
東老師
2023 02/13 17:25
留底我一般是不做賬的
84785004
2023 02/13 17:27
好的,謝謝
東老師
2023 02/13 17:27
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