問題已解決
你好老師!我們1月份進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,但是我沒有抵扣那么多,抵扣的是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這樣需要交納增值稅,我怎么寫分錄,
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速問速答增值稅計(jì)提
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 02/13 16:41
84785004
2023 02/13 17:23
你好老師,這個(gè)月抵扣勾選完以后進(jìn)項(xiàng)稅還有留抵,怎么寫分錄
東老師
2023 02/13 17:25
留底我一般是不做賬的
84785004
2023 02/13 17:27
好的,謝謝
東老師
2023 02/13 17:27
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
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