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事業(yè)單位使用上年非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn)—項目支出資金支付本年項目支出,如何寫會計分錄

84785009| 提問時間:2023 02/13 21:42
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好! 財務(wù)會計中: 借:單位管理費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用/銀行存款 預(yù)算會計中: 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——項目間接費(fèi)用或管理費(fèi) 貸:非財政撥款結(jié)余——項目間接費(fèi)用或管理費(fèi)
2023 02/13 22:10
84785009
2023 02/13 22:13
預(yù)算會計分錄這樣寫,一體化系統(tǒng)會出現(xiàn)100%偏離度,必須做支出才不報錯
84785009
2023 02/13 22:18
我是這樣寫的:先把累計盈余和累計結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)出來,然后再做費(fèi)用和支出。財務(wù)會計 借:累計盈余 貸:其他收入 借:業(yè)余活動費(fèi)用 貸:貨幣資金 預(yù)算會計 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn) 貸:其他預(yù)算收入 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
84785009
2023 02/13 22:19
年終結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)會計沒問題,預(yù)算會計一體化系統(tǒng)其他預(yù)算收入沒結(jié)轉(zhuǎn)
楊家續(xù)老師
2023 02/13 22:46
您好!我再次查看了政府會計后,認(rèn)為使用上年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不用特別做賬,只需按照一般的賬務(wù)處理流程直接登記支出就可以了
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