問題已解決
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請(qǐng)問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢?
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速問速答系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)在簡(jiǎn)易征收的那個(gè)地方
2023 02/15 20:02
84785024
2023 02/15 20:56
確實(shí)在簡(jiǎn)易征收3%列,但系統(tǒng)提示第12欄14列銷項(xiàng)應(yīng)納稅額不能為負(fù),提交不了啊。簡(jiǎn)易征稅只能小規(guī)模公司填寫的吧?
一休哥哥老師
2023 02/15 21:03
負(fù)數(shù)沒法填報(bào)的哈,
和您在1月的正數(shù)一起合并填報(bào)能通過嗎?
84785024
2023 02/15 21:16
當(dāng)然不行啊合并的銷售額對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)不等于6%銷售額對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)+3%對(duì)應(yīng)的稅費(fèi),系統(tǒng)報(bào)錯(cuò),有誤差值,提交不了。
我填在9%欄次,可以提交,主表的稅額也對(duì),但表格填寫是錯(cuò)的,如果繳費(fèi)后,還能去大廳改表嗎?有沒有更好的申報(bào)方法?
一休哥哥老師
2023 02/15 21:29
審核通不過,負(fù)數(shù)沒法填報(bào),審核通不過。只有去大廳申報(bào)
84785024
2023 02/15 21:37
今天最后一天,無(wú)法去大廳。我已上問題中的第二段中描述了,填在9%列可以提交,繳費(fèi)后能不能去大廳改表?
一休哥哥老師
2023 02/15 21:47
先報(bào)了,可以去大廳更正申報(bào)的。
一休哥哥老師
2023 02/15 22:00
因?yàn)?%的小規(guī)模確實(shí)根本就填不進(jìn)去。只有去大廳解決。
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