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小規(guī)模納稅人,今年紅沖了去年3%的專票10萬,今年稅率是按1%,所以又開了1%的專票6萬,增值稅申報(bào)怎么申報(bào)

m6851_4668| 提問時(shí)間:01/03 19:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 今年紅沖了去年3%的專票10萬 那你負(fù)數(shù)稅額按照10*3%來填寫
01/03 19:32
m6851_4668
01/03 19:39
增值稅申報(bào)表怎么填寫?里面沒有負(fù)數(shù)稅額
小菲老師
01/03 19:56
同學(xué),你好 你算下來,稅額總的是負(fù)數(shù)嗎?
m6851_4668
01/03 21:23
不是,這季度開的票多。
小菲老師
01/04 09:02
同學(xué),你好 那就是正數(shù),那就不要緊
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