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請問小規(guī)模納稅人3月開了10萬元的1%個(gè)點(diǎn)的專票,4月把3月的專票10萬元全部紅沖了,然后4月又開了3%個(gè)點(diǎn)的專票,10萬元,請問4月紅沖的1%個(gè)點(diǎn)的專票嗎,能沖減4月開的3%個(gè)點(diǎn)的專票嗎

84784979| 提問時(shí)間:05/09 20:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,可以的哦,我們申報(bào)是正負(fù)相減的金額
05/09 20:57
84784979
05/09 21:01
不是稅立不一樣不能減
廖君老師
05/09 21:05
您好,從來沒有這個(gè)文件規(guī)定哦,您實(shí)際開票來申報(bào)(紅是負(fù)數(shù))
84784979
05/09 21:12
必須是賣貨的收入減賣貨的?我理解的是可以沖減當(dāng)月總收入
廖君老師
05/09 21:15
您好,不分貨物還是服務(wù)的,紅沖發(fā)票就能減的 2.可以沖減當(dāng)月總收入,是的
84784979
05/09 21:32
稅呢?要轉(zhuǎn)出?
廖君老師
05/09 21:36
您好,主表的2或3行填好,下面的16行就是藍(lán)票減紅票的稅額
84784979
05/09 21:37
確定稅立不一樣可以抵扣嗎?有相關(guān)文件嗎?
84784979
05/09 21:37
稅立不一樣減收入
廖君老師
05/09 21:40
您好,確定可以相互抵,沒有文件說不能抵,就是可以抵的。 這個(gè)文件確實(shí)沒有,但我們工作中就是這樣申報(bào)的
84784979
05/09 21:42
不對哦,1%的專票,和3%的專票,稅立都不一樣,總金額減了不是少交稅了
廖君老師
05/09 21:45
您好,3%專票的未稅? 減? 1%專票的紅票未稅? 是收入填在2或3行 3%專票的稅? 減? 1%專票的紅票稅? 是增值稅填在16行 自已填上去,這個(gè)稅率不一樣
84784979
05/09 21:49
稅立不一樣,不能沖,不然少交2%的稅了
廖君老師
05/09 21:53
您好,我們是用3%專票的稅減1%紅票的稅金呀(看票上的),自已計(jì)算的,不少交的
84784979
05/09 22:00
你舉個(gè)例子,我沒明白
84784979
05/09 22:07
暈了,好擾亂,不曉得你明白我的意思沒?只能減收入,稅也只能減1%
廖君老師
05/09 22:08
您好,好的 比如? 100我們開發(fā)紅票101,開了藍(lán)票206? (假設(shè)本月還有其他藍(lán)票) 主表2或3行填? ?200-100=100 增值稅填在16行? 6-1=5 當(dāng)然這個(gè)申報(bào)后臺(tái)可能會(huì)提示錯(cuò)誤申報(bào)不了,咱就得帶上紅票和藍(lán)票去稅務(wù)大廳申報(bào) 紅沖跨年的專票自已申報(bào)也是不成功的,因?yàn)橄到y(tǒng)太死了,他不會(huì)繞彎來計(jì)算
84784979
05/09 22:20
不是金額錯(cuò)了,是專票稅率不一樣
84784979
05/09 22:20
產(chǎn)生有稅差
廖君老師
05/09 22:24
您好,好的,就是 100我們開發(fā)紅票101,開了藍(lán)票103?? 主表2或3行填? ?100-100=0 增值稅填在16行? 3-1=2 這個(gè)肯定要去稅務(wù)大廳申報(bào),過不了
84784979
05/09 22:32
怎么填總金額不變,稅增加
廖君老師
05/09 22:35
您好,我知道了,您的意思不是未稅一樣,是總金額一樣 100我們開發(fā)紅票1%,開了藍(lán)票3% 主表2或3行填? ?100/1.03-100/1.01= 負(fù)1.93 增值稅填在16行? 100/1.03*3%-100/1.01*1%=正1.93 要去大廳申報(bào)
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