問題已解決

去年的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以做賬并且進(jìn)項(xiàng)稅額以抵扣,今天對方說開多了又開一張負(fù)數(shù)發(fā)票,這種情況賬務(wù)怎么處理會計分錄怎么做

84785039| 提問時間:2023 02/16 16:00
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好, 你好,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票對方要重開,取得負(fù)數(shù)發(fā)票的時候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個分錄的借貸方,都是負(fù)數(shù)金額)
2023 02/16 16:03
84785039
2023 02/16 16:06
是去年的票,今天才給開負(fù)數(shù)發(fā)票,需要用以前年度損益調(diào)整嗎
星河老師
2023 02/16 16:11
同學(xué) 你好 這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入的情況下是需要用以前年度損益調(diào)整的。 如果只是存貨 ,就不需要用到。
84785039
2023 02/16 16:14
結(jié)轉(zhuǎn)收入了,麻煩給說一下以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
星河老師
2023 02/16 16:21
同學(xué), 跨年沖紅的發(fā)票怎么做賬 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 根據(jù)14年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本(同時增加數(shù)量) 貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)14年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
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