問題已解決
請教一下,就是,一般當銷項稅額大于進項稅額,結轉本月的增值稅 ,可以借:應交稅費——增值稅——轉出未交 貸:未交增值稅 ,等年底了,再做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應交稅費——增值稅—— 轉出未交
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速問速答一般就結轉一筆,借:應交稅費-應交增值稅—轉出未交 貸:未交增值稅 ?做一筆就行?
2017 10/16 15:56
84784959
2017 10/16 15:56
因為現(xiàn)在增值稅轉出未交是負數(shù)
84784959
2017 10/16 16:26
那樣的話,財務軟件顯示的期末的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)很大
鄒老師
2017 10/16 15:54
你好,不需要把銷項稅額,進項稅額對沖的
鄒老師
2017 10/16 15:56
你好,是的,不需要做這一筆分錄
借:銷項稅額 貸:進項稅額
應交稅費——增值稅—— 轉出未交
鄒老師
2017 10/16 15:57
你好,轉出未交本來就是在借方,會顯示期末余額負數(shù)的
鄒老師
2017 10/16 16:27
你好,是的,會越來越大,因為是累計的數(shù)據(jù)
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