當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,財(cái)務(wù)報(bào)表除了”其他應(yīng)付款“余額為10580,”利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)“余額為-10580,其他科目余額均為0,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),如何才能在注銷(xiāo)前把”其他應(yīng)付款“科目余額調(diào)整為0?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好
借 其他應(yīng)付款10580
貸 營(yíng)業(yè)外收入 10580
借 營(yíng)業(yè)外收入10580
貸 本年利潤(rùn)10580
借 本年利潤(rùn)10580
貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10580
2023 02/21 17:20
84784956
2023 02/21 17:22
老師好,營(yíng)業(yè)外收入會(huì)涉及增值稅么?對(duì)應(yīng)的分錄又該怎么做,謝謝
84784956
2023 02/21 17:46
這”其他應(yīng)付款“全部是法人墊支的款項(xiàng),如果涉及交增值稅和企業(yè)所得稅?會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做?謝謝老師啦
bamboo老師
2023 02/21 18:11
營(yíng)業(yè)外收入不會(huì)涉及增值稅
bamboo老師
2023 02/21 18:37
分錄我前面已經(jīng)給你全部寫(xiě)好了啊
閱讀 306