問(wèn)題已解決

老師你好,財(cái)務(wù)報(bào)表除了”其他應(yīng)付款“余額為10580,”利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)“余額為-10580,其他科目余額均為0,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),如何才能在注銷(xiāo)前把”其他應(yīng)付款“科目余額調(diào)整為0?謝謝

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/21 17:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 其他應(yīng)付款10580 貸 營(yíng)業(yè)外收入 10580 借 營(yíng)業(yè)外收入10580 貸 本年利潤(rùn)10580 借 本年利潤(rùn)10580 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10580
2023 02/21 17:20
84784956
2023 02/21 17:22
老師好,營(yíng)業(yè)外收入會(huì)涉及增值稅么?對(duì)應(yīng)的分錄又該怎么做,謝謝
84784956
2023 02/21 17:46
這”其他應(yīng)付款“全部是法人墊支的款項(xiàng),如果涉及交增值稅和企業(yè)所得稅?會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做?謝謝老師啦
bamboo老師
2023 02/21 18:11
營(yíng)業(yè)外收入不會(huì)涉及增值稅
bamboo老師
2023 02/21 18:37
分錄我前面已經(jīng)給你全部寫(xiě)好了啊
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