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1.地處市區(qū)的甲日化公司屬于增值稅般納稅人,適用稅率13%,2019年6月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)從一般納稅人處購進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬元,已取得增值稅用發(fā)票。(2)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為58萬元。(3)生產(chǎn)并銷售高檔化妝品一-批,取得含稅銷售額585萬元;要求(金額單位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)):(1)計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(2)計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納消費稅稅額。(適用稅率15%)(3)計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額。

84785034| 提問時間:2023 02/22 09:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 (1)計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=585萬/1.13*13%—30萬 (2)計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納消費稅稅額=585萬/1.13*15% (適用稅率15%) (3)計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額=(增值稅+消費稅)*7%
2023 02/22 09:29
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