問題已解決

老師,企業(yè)計(jì)提信用減值損失,同時(shí)又針對(duì)該減值損失做了計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)分錄。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)對(duì)計(jì)提的該減值損失做納稅調(diào)增嗎?

84784971| 提問時(shí)間:2023 02/22 14:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 要調(diào)整的? ?計(jì)提 的損失不能稅前扣除?
2023 02/22 14:50
84784971
2023 02/22 23:49
可是資產(chǎn)已出售,這個(gè)計(jì)提的損失不能扣除嗎?
玲老師
2023 02/23 05:55
可以,實(shí)際已經(jīng)發(fā)生的減值可以稅前扣除
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