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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,公司的月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金和下月支付稅金的分錄是如何做的
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月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 02/23 09:40
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2023 02/23 09:56
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目每個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)需要
平帳嗎
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2023 02/23 10:01
稅盤減免的稅款如何做分錄,要進(jìn)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎,
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 10:07
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,不需要每個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)
平帳
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2023 02/23 10:17
稅盤如何做會(huì)計(jì)分錄
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 10:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
? ? ?管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
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